Астана қаласы әуежайының кірістері 2006 жылы 9 015,71 млн. теңге сомасын құрайды, бұл 2005 жылғы деңгейден 75,3%-ға немесе 3873,4 млн. теңгеге артады.
Әуежайдың шығыстары 2006 жылы 10 223,97 млн. теңгені құрайды, бұл 2005 жылғы деңгейден 115,6 %-ға (5481,0 млн. теңгеге) артады.
Шығыстар өсімінің негізгі себебі өткізу үшін сатып алынған материалдар құнының 37,6%-ға (597 млн. теңгеге) артуынан болып табылады.
Алдын ала бағалау бойынша Қоғамның 2006 жылғы қызметінің қорытындыларында 1208,26 млн. теңге сомасында зиян жоспарлануда.
«Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания» АҚ
«Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания» акционерлік қоғамы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасының энергетика жүйесін басқаруды құрылымдық қайта құру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 28 қыркүйектегі № 1188 қаулысына сәйкес құрылды.
Компанияның миссиясы - Қазақстан Республикасының бірыңғай энергетика жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік саясат шеңберінде қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сай келетін Ұлттық энергетика желісін (бұдан әрі - ҰЗЖ) сенімді басқаруды жүзеге асыру.
«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес компания өңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша электр энергиясын беру және Электр энергиясын желіге босатуды техникалық диспетчерлеу мен электр қуатын тұтыну жөніндегі қызметтерді жеткізуші ретінде Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
2004 жылы Компания 32,80 млрд. кВт.с. көлемінде электр энергиясын беру жөнінде қызметтер көрсетті, 2003 жылмен салыстырғанда өсу 22%-ды құрайды. Беру көлемінің айтарлықтай ұлғаюының негізгі себебі "Қырғызстан-Қазақстан-Қырғызстан" қоғамының желілері арқылы электр энергиясының транзитіне шарт жасасу болды.
2005 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 31,40 млрд. кВт.с. мөлшерінде бағаланып отыр, бұл 2004 жылдың көрсеткішінен 4,3%-ға төмен және негізінен, Екібастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткізу көлемінің азаюына байланысты.
2006 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 30,40 млрд. кВт.с. мөлшерінде бағаланып отыр, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 3,3 %-ға төмен. Бұл ретте, ұсынылған жеңілдіктерді ескере отырып электр қуатын беру жөніндегі қызметтер көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 1,9 %-ға ұлғаятын болады.
Компанияның негізгі қызметінің кірістері 2004 жылы 16835,70 млн. теңгені (2003 жылғы деңгейден 6,9%-ға жоғары), 2005 жылы - 18904,90 млн. теңгені (2004 жыл көрсеткішінен 12,3%-ға жоғары) құрады. Компанияның 2005 жылғы кірістерінің өсімі 2005 жылғы 1 сәуірден бастап қызметтердің реттелетін түрлеріне жаңа тарифтер енгізілуіне, электр қуатын жеткізудің орташа ұзақтығының ұлғаюына және электр қуатын реттеу жөніндегі қызметтер көлемінің көбеюіне байланысты.
2006 жылы негізгі қызметтен түсетін кірістер 20 968,4 млн. теңге мөлшерінде бағаланып отыр.
2004 жылы Компанияның негізгі қызмет бойынша шығыстары 14 958,5 млн. теңге мөлшерінде қалыптасты. 2005 жылы Компанияның негізгі қызмет бойынша шығыстары 17 250,7 млн. теңгені құрады немесе 2004 жылдың көрсеткішінен 15,3 %-ға жоғары, ал 2006 жылы - 20 222,7 млн. теңге (2005 жылғыдан 16,0 %-ға жоғары). Негізгі қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негізінен, негізгі құралдардың қолданысқа енгізілуімен негізделген амортизациялық аударымдардың және мүлік салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да Қазақстанның Ұлттық электр желісін жаңғырту жобасы бойынша негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттік шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтін "Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкімен (бұдан әрі - ХҚДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен (бұдан әрі - ЕҚКДБ) және Қазақстанның Даму Банкімен кредиттік келісімдер жасау жоспарланып отыр.
2004 жылы Компанияның таза пайдасы 1191,00 млн. теңгені құрады. 2005 жыл қорытындылары бойынша Компанияның таза пайдасы 8,80 млн. теңгені құрады. 2006 жыл қорытындылары бойынша Компанияның таза пайдасы 130,00 млн. теңге мөлшерінде бағаланып отыр. 2004 жылмен салыстырғанда 2005 және 2006 жылдары таза пайданың азаюы ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөніндегі, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшірілген қызметкерлеріне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуір ұлғаюына байланысты. Бұдан басқа, 2005 жыл қорытындылары бойынша компанияның қаржылық нәтижесіне бағамдық айырмадан зиянды есептеу әсер етті.
Қазақстанның бүкіл энергия жүйесінің жұмыс істеуінің сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕКДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, «Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желісін жаңғырту» жобасын іске асыруда. Жобаның жалпы құны 43,8 млрд. теңге. Жобаның іске асырылуы кезеңінде жаңа буын жоғары вольтті коммутациялық аппараттар мен әлемдік жетекші өндірушілердің басқа электр техникалық жабдықтарын енгізу базасында Ұлттық электр желісін техникалық қайта қаруландыруға бағытталған 77,7% қаражат игерілді.
2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу" жобасын іске асыру жөніндегі жұмысты бастады, жобаның жалпы құны шамамен 41,4 млрд. теңгені құрайды. Жобаны іске асырудан бастап жобаның құнынан шамамен 7 % игерілді.
Құрылыс шамамен 326 млн. АҚШ доллары сомасына дейін халықаралық және қазақстандық даму институттарының қарыз қаражатын тарту есебінен жүзеге асырылады:
мемлекеттік кепілдікпен берілген ХКДБ қарызы 100 АҚШ доллары;
ЕКДБ синдикатталған қарызы - 147,8 млн. АҚШ доллары;
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарызы - 21 млн. АҚШ доллары және 6,97 млрд. теңге.
Сондай-ақ Компания "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық ЭБЖ салу" Жобасын іске асыруға қатысады.
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі және "Батыс Транзит" АҚ арасында мемлекеттік-жеке серіктестіктер базасында концессиялық келісім жасалды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 қазандағы № 1008 қаулысына сәйкес Компания «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің бірі бола отырып (жарғылық капиталдың 20% мөлшерінде), жобаны іске асыруға қатысады.
«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 2006 жылғы сәуірде енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес концессиялық келісімдер негізінде салынған кернеуі 220 кВ және одан жоғары өңіраралық электр беру желілері, шағын станциялар мен тарату құрылғылары осы келісімдердің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін ұлттық электр желісі құрамына беріледі.
Дивидендтік саясатқа сәйкес Компания жыл сайын акциялардың мемлекеттік пакетіне таза пайдадан 10% дивидендтер төлеп тұрды.
2004 жылы Компанияның инвестициялар мөлшері 10,9 млрд. теңгені құрады, 2005 жылы - 11,8 млрд. теңге, 2006 жылы 11,0 млрд. теңгені игеру жоспарланып отыр.
«Қазақ ақпарат агенттігі» ҰК» АҚ
«Қазақпарат» АҚ (бұдан әрі - Компания) «Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің «Қазақ ақпарат агенттігі» республикалық қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2002 жылғы 8 қарашадағы № 1186 қаулысына сәйкес құрылды.
2004 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 2005 жылы кірістердің 207,5 млн. теңгеге дейін, яғни 75,83 млн. теңгеге немесе 57 %-ға, соның ішінде негізгі қызмет түрі бойынша 77,97 млн. теңгеге немесе 60,2 %-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өсу, бірінші кезекте, мемлекеттік тапсырыс көлемінің ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткізу нарықтарының кеңеюімен, өнім желісінің жаңғыруымен негізделген. 2006 жылы Компания кірістері 227,8 млн. теңгені құрайды, бұл ретте мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің веб-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберінде бөлінетін республикалық бюджет қаражаты негізгі кіріс көздері болып табылатынын атап өткен жөн.
Шығыстар құрылымында өндірілетін өнімнің 2004 жылы 79,53 млн. теңге және 2005 жылы 156,06 млн. теңге құраған өзіндік құны басым. Өткізілген қызметтердің өзіндік құнының үлес салмағы 75 %-дан астамды құрайды. 2004 жыл кезеңінің шығыстары 49,72 млн. теңгені және 2005 жылы 46,94 млн. теңгені құрады. 2006 жылы Компания шығыстары 120,70 млн. теңгеге жоспарланып отыр.
2004 жылы өндірістік-қаржылық қызмет нәтижесінде Компанияның таза кірісі 1,97 млн. теңгені құрады. Өткен жылдардағы шығын есебімен (-8, 643 млн. теңге) шығын 6,67 млн. теңгені құрады.
Компания 2005 жылы 6,17 млн. теңге мөлшерінде зиян шекті. 2006 жылдың қорытындылары бойынша 2,83 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алу көзделіп отыр.
2004 жылы салықтық аударымдар 11,28 млн. теңгені, 2005 жылы 45,12 млн. теңгені құрады.
«Қазғарыш» АҚ
Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Қазғарыш» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің «2005 - 2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту туралы» 2005 жылғы 25 қаңтардағы № 1513 Жарлығы мен «Қазғарыш» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 17 наурыздағы № 242 қаулысына сәйкес құрылды.
Компанияның миссиясы - Қазақстан Республикасының экономикалық өсуін, ғылыми-техникалық дамуын қамтамасыз ету және ұлттық қауіпсіздігін нығайту мақсатында қолда бар ғылыми-техникалық әлеуеті мен қазіргі ғарыштық технологияларды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық ғарыш инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытуға, ғарыштық қызметті дамытуға ықпал ету.
Компания өзінің қызметін жүзеге асыруды 2005 жылы бастады. Осы кезеңде маңызды экономикалық көрсеткіштер былайша қалыптасты. Компанияның 2005 жылғы жалпы кірістері 708 442 мың теңгені, жалпы шығыстар - 708 902 мың теңгені құрады. Компанияның 2005 жылғы шығыны 460 мың теңгені құрады.
Компанияның 2006 жылғы жалпы кірісі 2 140 072 мың теңге, жалпы шығыстар - 2 104 631 мың теңге мөлшерінде жоспарланып отыр. 2006 жылы Компания 35 440 мың теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр.
Акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтерді төлеу жоспарланып отырған жоқ.
2007 - 2009 жылдарға арналған перспективалар
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (бұдан әрі - Компания) өз алдына мынадай ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарды қояды:
1) қаржы-экономикалық көрсеткіштерді жақсарту;
2) қорларды өсіру;
3) өндірісті өсіру;
4) ірі мұнай-газ жобаларының экономикалық тиімділігін арттыру;
5) көлік мүмкіндіктерін дамыту;
6) мұнай-химияны дамытуға жәрдемдесу;
7) басқару жүйесін жетілдіру.
2007 - 2009 жылдар кезеңінде Компанияның мұнай өндіруші кәсіпорындарының өндірістік қуаттарын дамыту жер үсті объектілерін салуға, қайта жаңартуға және жаңғырту, сенімді әрі өнімділігі жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлік геологиялық модельдер негізінде кен орындарын игеруді бақылаудың тиімділігі жоғары жүйесін құруға келіп тіреледі.
2007 - 2009 жылдар кезеңінде мұнай өндірудің жыл сайынғы көлемі 9,5 млн. тонна деңгейінде сақталады. 2007 - 2009 жылдар кезеңінде мұнай өндірудің есепті өсу қарқыны геологиялық-кәсіпшілік зерттеу деректері мен Өзен кен орнын игерудің ағымдағы жай-күйіне негізделеді.
Магистральдық мұнай құбырларымен 2007 жылы 44,4 млн. тонна, 2008 жылы - 46,7 млн. тонна, 2009 жылы - 47,8 млн. тонна деңгейінде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемі нарықтық жағдайлар конъюнктурасы мен көлік жүйелерінің өткізу қабілетін есепке ала отырып, Республикада мұнай өндірудің болжамды деңгейі негізінде айқындалған.
Магистральдық газ құбырлары арқылы 2007 жылы 122,5 млрд. текше м., 2008 жылы - 123,7 млрд. текше м., 2009 жылы - 124,4 млрд. текше м. деңгейінде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
Ішкі нарықта газ өткізу көлемі 2007 жылы 2,4 млрд. текше м., 2008 жылы - 2,3 млрд. текше м., 2009 жылы - 2,3 млрд. текше м. деңгейінде жоспарланып отыр. 2009 жылы - 3,9 млн. тонна деңгейінде жоспарланып отыр.
Компания кірістерінің болжамды көрсеткіштері 2007 жылы 650,99 млрд. теңге, 2008 жылы - 682,51 млрд. теңге, 2009 жылы - 676,18 млрд. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.
2007 - 2009 жылдар кезеңінде шығыстардың көрсеткіштері мынадай деңгейде жоспарланып отыр: 2007 жылы - 416,22 млрд. теңге, 2008 жылы - 415,14 млрд. теңге, 2009 жылы - 416,98 млрд. теңге.
Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша Компания 2007-2009 жылдар кезеңінде мынадай мөлшерде таза кіріс алуды жоспарлап отыр: 2007 жылы - 99,13 млрд. теңге, 2008 жылы - 140,67 млрд. теңге және 2009 жылы - 135,85 млрд. теңге.
2007 - 2009 жылдар ішінде Компания мемлекеттік бюджетке ірі салық төлеушінің позициясын сақтайды. 2007 - 2009 жылдар кезеңінде бюджетке болжамды төлемдер 500,06 млн. теңге көлемінде жоспарланып отыр: 2007 жылы - 175,35 млн. теңге; 2008 жылы - 164,21 млн. теңге; 2009 жылы - 160,50 млн. теңге.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
2007 - 2009 жылдары жоспарланып отырған кезеңге арналған кезеңде жаңа өндірістерді құру, негізгі құралдарды одан әрі жаңарту және әлемдік нарықтарда ұстанымын бекіту есебінен жұмыстың тұрақты және серпінді режиміне шығу басым міндет болып табылады.
2007 - 2009 жылдарға арналған өндірістік мүмкіндіктер мен әлемдік нарықтарда әрбір өнім бойынша сұранысын сараптай келе, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (бұдан әрі - Компания) дамудың мынадай басымдықтарын айқындайды:
Табиғи уран өндірісінде:
1) қолданыстағы кен орындарында («Шығыс Мыңқұдық», «Қанжуған», «Ақдала») уран өндіру көлемдерін өсіру;
2) «Ыңғай», «Мойынқұм», «Төртқұдық», «Заречное», «Иіркөл», «Қарасан», «Орталық Мыңқұдық», «Оңтүстік Ыңғай», «Батыс Мыңқұдық», «Буденовское» кен орындарында жаңа рудниктер салу;
3) табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейін қайта өңдеу жөніндегі қуаттарды дамыту;
4) Степногорск кен-химия комбинатында қуаты 80 мың тонна Күкірт қышқылы зауытын іске қосу.
Уран өнімін өндіруде:
1) құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтірілген уранды ресейлік дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларына дейін қайта өңдеу қызметтері бар ресейлік нарықтағы өз позициясын сақтау;
2) құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудің әлемдік нарығындағы монополист позициясын сақтау;
3) табиғи байытылған, төмен байытылған, "әлсіз байытылған" уран диоксидінің ұнтақтарымен сыртқы нарықтарға шығу;
4) батыстық дизайндағы реакторларға арналған таблеткалармен әлемдік нарыққа шығу.
Бериллий өнімін өндіруде:
1) Қытай нарығына бастапқы бериллий өнімдерін жеткізуде жетекші позицияларға шығу;
2) АҚШ нарығындағы позицияны кеңейту;
3) Ресей нарығындағы монополиялық мәртебені сақтау;
4) Еуропа нарығындағы позицияларды нығайту және кеңейту.
Тантал-ниобий өнімін өндіруде:
1) өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету;
2) жоғары технологиялық өнімдерді:
- сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
- танталдан жасалған өнімнің жетілдірілген түрлерін шығару жөніндегі өндірістерді ұйымдастыру есебінен тантал өндірісі өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
2007 - 2009 жылдар кезеңінде мынадай мөлшерлерде:
2007 жылы - 17 191,70 млн. теңге;
2008 жылы - 26 476,29 млн. теңге;
2009 жылы - 36 773,97 млн. теңге таза кіріс алу жоспарланып отыр.
Бюджетке салықтар сомасы және басқа да міндетті төлемдер 2007 жылы 15 332,94 млн. теңгені, 2008 жылы - 18 859,89 млн. теңгені және 2009 жылы 23 876,64 млн. теңгені құрайды.
Инвестициялық басымдықтар және Компанияның өндіруші кәсіпорындарының даму бағыттары Қазақстан Республикасының уран кен орындарын одан әрі игеруге бағдарланған.
«Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» АҚ
«Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» АҚ-тың (бұдан әрі - компания) 2007 - 2009 жылдардағы қызметінің негізгі мақсаты елдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, астық бағасы демпингінің алдын алу, астық өткізу нарықтарын кеңейту, мақтаны қайта өңдеу саласын дамыту, мақта талшығының бәсекеге қабілеттілігін арттырудан тұрады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін Компанияның алдында мынадай міндеттер тұр:
мемлекеттік астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
қазақстандық астықты әлемдік нарықтарға жылжыту және дәстүрлі нарықтардағы позицияларды нығайту;
Қазақстанда өндірілетін мақта талшығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
2007 - 2009 жылдары қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін мынадай шаралар көзделеді:
тұқымдық материал сапасын жақсарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
ішкі нарықтағы астық бағасын реттеу;
мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің сақталу сенімділігін арттыру;
қазақстандық астықты, оның ішінде оны тасымалдау жөніндегі проблемаларды шешу жолымен өткізудің тиімділігін жоғарылату;
астық өңдеуші ұйымдарға астық өткізудің тәртібін, оның уақтылылығы және тиімді өткізілуін қамтамасыз ету мақсатында жетілдіру;
қазақстандық астықты халықаралық нарықтарға жылжыту;
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің мақта өсіру жөніндегі тиімді қызметін ұйымдастыру;
өндірілетін мақта талшығының сапасын арттыру;
мақта шикізатына тұрақты баға белгілеуді қамтамасыз ету;
мақта-тоқыма кластерінің қызметін - қамтамасыз ететін тиімді көлік жүйесін құру мақсатында өндірілетін мақта талшығының және мақта шикізатының сапасына міндетті сараптаманы жүргізу.
2006 жылмен салыстырғанда 2007 жылы негізгі қызметтен түскен кірістің 11,6%-ға өзгеруі есебінен жалпы кірістердің 11,2 %-ға өсуі жоспарланып отыр. Бұл үлкен дәрежедегі болжанып отырған сату бағасының өсуімен, сондай-ақ астық сату көлемінің ұлғаюымен түсіндіріледі. Осыған сәйкес шығыстардың өсуі болжанып отыр.
Мәселен, 2007 жылға арналған жалпы кірістері 34 650,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 8 947,9 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен түсетін кіріс - 25 702,2 млн. теңге.
2007 жылға арналған жалпы шығыстар 34 175,7 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 8 924,7 млн.теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 25 251,0 млн.теңге.
2007 жылы 467,4 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алу жоспарланып отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түсетін таза кіріс 451,2 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарымен жасалған операциялардан - 16,2 млн. теңгені құрайды.
2007 жылы бюджетке акциялардың мемлекеттік пакетіне 225,6 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарланады.
2007 жылы барлығы 200,3 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке аудару жоспарланып отыр.
2008 жылға арналған жалпы кірістер 37 075,5 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 9 574,2 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 27 501,3 млн. теңге.
2008 жылға арналған жалпы шығыстар 36 568,0 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 9 549,4 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 27 018,6 млн. теңге.
2008 жылы 500,1 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алу жоспарланып отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түсетін таза кіріс 482,7 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан - 17,4 млн. теңгені құрайды.
2008 жылы бюджетке акциялардың мемлекеттік пакетіне 241,4 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарланады.
2008 жылы барлығы 457,5 млн. теңге мөлшерінде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке аудару жоспарланып отыр.
2009 жылға арналған жалпы кірістер 39 670,8 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 10 244,4 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 29 426,4 млн. теңге.
2009 жылға арналған жалпы шығыстар 39 127,8 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 10 217,9 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 28 909,9 млн. теңге.
2009 жылы 535,1 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алу жоспарланып отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түскен таза кіріс 516,5 млн. теңгені құрайды.
2009 жылы бюджетке акциялардың мемлекеттік пакетіне 258,3 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарлануда.
2009 жылы бюджетке барлығы 475,8 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді аудару жоспарланып отыр.
Корпорацияның орта мерзімді кезеңдегі инвестициялық саясатының негізгі басым бағыттары қазақстандық өнім өткізу нарықтарын кеңейту, оның экспорт көлемін арттыру, мақта өндірушілерге қолдау көрсету, сондай-ақ Компанияның одан әрі серпінді дамуы үшін корпорацияны капиталдандыру деңгейін ұлғайту болып табылады.
«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ
Осыған байланысты «Электрондық үкімет» қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде 2007 жылға арналған негізгі міндеттері:
жобаларды басқару және «электрондық үкімет» инфрақұрылымына қызмет көрсету, қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді құру және ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік органдардың жүйелерін ықпалдастыру;
желілік техникалық қызмет көрсету және мемлекеттік органдардың ақпараттық желілерін сүйемелдеу үшін Қоғамның сервис орталықтарын құру, телекоммуникациялық қызмет көрсету болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін 2007 жылы Қоғам қызметтің мына бағыттарын дамытуды жоспарлап отыр:
тәжірибені зерделеу және ақпараттық технологиялар саласында озық халықаралық компаниялармен ынтымақтастық;
біліктілігі жоғары ұжымды оқыту және қалыптастыру;
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымының нормативтік құқықтық базасын қалыптастыруға және жетілдіруге қатысу.
Көрсетілетін жұмыстар мен қызметтердің 2007-2009 жылдарға арналған көлемінің өзгеру серпіні (негізгі қызметтен түсетін кірістер) былайша болжанып отыр:
2007 жыл - 951,99 млн. теңге, оның ішінде: телекоммуникациялық қызметтер - 10 млн. теңге, сервистік желілік техникалық қызмет көрсету және ақпараттық желілерді сүйемелдеу бойынша - 324,6 млн. теңге, Мемлекеттік бағдарлама іс-шаралары - 617,4 млн. теңге. 2006 жылға қатысты өсу 10,7 %-ды құрайтын болады.
2008 жыл - 1 054,96 млн. теңге, оның ішінде:
телекоммуникациялық қызметтер - 5 млн. теңге, сервистік желілік техникалық қызмет көрсету және ақпараттық желілерді сүйемелдеу бойынша - 340,8 млн. теңге, Мемлекеттік бағдарлама іс-шаралары - 679,1 млн. теңге, басқалары - 30 млн. теңге.
2007 жылға қатысты өсу 10,8 %-ды құрайтын болады.
2009 жыл - 1148,00 млн. теңге, оның ішінде: сервистік желілік техникалық қызмет көрсету және ақпараттық желілерді сүйемелдеу бойынша - 3740,9 млн. теңге, Мемлекеттік бағдарлама іс-шаралары - 713 млн. теңге, басқалары - 60 млн. теңге. 2008 жылға қатысты өсу 8,8 %-ды құрайтын болады.
Жиынтық кірістер көлемі мына мөлшерлерде жоспарланып отыр:
2007 жыл - 957,99 млн. теңге, 2008 жыл - 1061,46 млн. теңге, 2009 жыл 1155,00 млн. теңге.
Қоғамның 2007-2009 жылдар кезеңі бойынша жиынтық шығыстары мына мөлшерде жоспарланып отыр: 2007 жыл - 908,06 млн. теңге, 2008 жыл - 996,89 млн. теңге, 2009 жылы - 1093,04 млн. теңге.
Болжам бойынша таза кірістің сомасы 2007 жылы - 49,93 млн. теңгені, 2008 жылы - 64,56 млн. теңгені, 2009 жылы 61,96 млн. теңгені құрайтын болады.
Қоғам мемлекеттік акциялар пакетіне таза табыстан 30 % мөлшерінде:
2007 жылы - 14,98 млн. теңге;
2008 жылы - 19,37 млн теңге;
2009 жылы - 18,59 млн. теңге дивиденд төлеуді жоспарлап отыр.
Қоғам 2007 жылы салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді 271,4 млн. теңге сомасында төлеуді жоспарлап отыр.
«Қазпочта» АҚ
Қоғамның таяудағы үш жылдағы мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтеріне еркін қол жетімділікті қамтамасыз ете алатын өңірлік инфрақұрылымды дамыту және жаңғырту болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
Қоғамның материалдық-техникалық базасын жетілдіру және қазіргі заманғы технологияларды енгізу;
почта-жинақтау қызметтерін ұсыну сапасын арттыру;
көрсетілетін қызметтер аясын кеңейту және қазіргі заманғы банктік өнімдер мен Интернетке бағдарланған қызметтерді енгізу үшін технологиялық база құру;