7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: "Қазынашылықтың біріктірілген ақпараттық жүйесі", "Қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру және нақтылау", "Бюджеттік жоспарлау мониторингі", "Қаржылық бақылау", "Мемлекеттік мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін басқару" ақпараттық жүйелерін дамыту.
Түпкі нәтиже: қазынашылық ақпараттық жүйесінің 100% тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуі; сондай-ақ санкцияланбаған қатынаудан қорғау;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың қаржы ресурстарын, мемлекеттің міндеттемелері мен төлемдерін 100% тиімді және уақтылы басқару;
республика бюджетінің кез келген деңгейін атқару бойынша операцияның 100% айқындылығы;
мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелер мен төлемдер жөніндегі бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) қаржыландыру жоспарларын және жиынтық қаржыландыру жоспарын жасау, бекіту, өзгерістер мен толықтырулар енгізу мерзімін қысқарту;
мерзімді және жылдық есептілікті жинауды қамтамасыз ету, мемлекеттік бюджеттің атқарылу барысы туралы жедел деректерді беру, мемлекеттік бюджеттің күтілетін атқарылуын болжамдау, есептілікті қалыптастыру және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын талдау мерзімін қысқарту;
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу комитетінің бақылау қызметін тиімді жоспарлау және жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша мәліметтерді жинау және жинақтау мерзімін қысқарту;
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі органдарының қаржы-шаруашылық қызметін тиімді жедел басқару;
күрделі сұрау салуларды өңдеу уақытын азайту үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің органдары қызметкерлерінің нақты, уақтылы ақпаратқа қол жетімділігі.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің органдарында бюджеттік процестерді және мемлекеттік бюджетке қазынашылық қызмет көрсету және мемлекеттік мекемелердің шоттарын автоматтандыруды ескере отырып еңбек шығындарын төмендету.
Уақтылылығы: міндеттемелер мен төлемдер жөніндегі қаржыландыру жоспарларына сәйкес белгіленген мерзімге сай жоспарланған іс-шараларды орындау.
Сапасы: төлемдерді жүргізу және есептерді беру айқындылығы, уақтылығы.
180-қосымша ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б қаулысымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
181-қосымша
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне
мемлекеттік қызметшілерге, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып
табылмайтын қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне
жалақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 39036632 мың теңге (отыз тоғыз миллиард отыз алты миллион алты жүз отыз екі мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы органдарының мемлекеттік бюджет есебінен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сметасы (бюджет) есебінен ұсталатын қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1284 Жарлығы; "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес және қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы № 41 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысын жеке сектордың жалақысына біртіндеп жақындату.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: 2005 жылғы 1 шілдеден бастап орташа есеппен 32%-ға ұлғайғандығын ескере отырып жалақыны қаржыландыруға 39036632 мың теңге сомасында жергілікті бюджеттер кірістерінің жетіспеушілігін толықтыру.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру женіндегі іс-шаралар | Іске асыру мер- зімі | Жауапты орын- даушы- лар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 009 | | Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалала- рының бюджет- теріне мемле- кеттік қызмет- шілерге, мемле- кеттік мекеме- лердің мемле- кеттік қызмет- ші болып табыл- майтын қызмет- керле- ріне және қазына- лық кәсіп- орындар қызмет- керлері- не жа- лақы төлеуге беріле- тін ағымдағы нысаналы транс- ферттер | Республикалық бюджет- тен Ақмола облысының бюджетіне - 2184252 мың теңге, Ақтөбе облысының бюджетіне - 1936002 мың теңге, Алматы облысының бюджетіне - 2897026 мың теңге, Атырау облысының бюджетіне - 1834337 мың теңге, Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне - 3273279 мың теңге, Жамбыл облысының бюджетіне - 2752117 мың теңге, Батыс Қазақстан облысының бюджетіне - 1901808 мың теңге, Қарағанды облысының бюджетіне - 3412648 мың теңге, Қостанай облысының бюджетіне - 2407284 мың теңге, Қызылорда облысының бюджетіне - 1901141 мың теңге, Маңғыстау облысының бюджетіне - 1489745 мың теңге, Павлодар облысының бюджетіне - 2066967 мың теңге, Солтүстік Қазақстан облысының бюджетіне - 2215166 мың теңге, Оңтүстік Қазақстан облысының бюджетіне - 5679314 мың теңге, Алматы қаласы бюджетіне - 1851630 мың теңге, Астана қаласы бюджетіне - 1233916 мың теңге мақсатты трансферттер аудару. | Ай сайын | Қазақ- стан Респуб- лика- сының Қаржы минист-рлігі, жергі- лікті атқа- рушы орган- дар |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: 2005 жылғы 1 шілдеден бастап орташа есеппен 32%-ға ұлғайғандығын ескере отырып жалақыны қаржыландыруға 39036632 мың теңге сомасында жергілікті бюджеттер кірістерінің жетіспеушілігін толықтыру.
Түпкілікті нәтиже: мемлекеттік қызметшілерге, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне жалақының 2005 жылғы 1 шілдеден бастап орташа есеппен 32%-ға артқанын ескере отырып, оны төлеу.
Уақтылығы: бюджеттік сала қызметкерлерінің 32%-ға артқан жалақысын уақтылы алуы.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
182-қосымша
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)
1. Құны: 18837035 мың теңге (он сегіз миллиард сегіз жүз отыз жеті миллион отыз бес мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 желтоқсандағы № 1405 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін кідіріссіз қаржыландыруды талап ететін республикалық және жергілікті бюджеттерде жоспарланбаған шығындарды; Қазақстан Республикасының немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жою, өзге де күтілмеген шығындарды; сондай-ақ сот шешімдері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің, орталық мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындауды қаржыландыру.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою, Қазақстан Республикасы басқа мемлекеттерге ресми ізгілік көмек көрсету, Қазақстан Республикасының немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жою жөніндегі іс-шараларды өткізуге, өзге күтілмеген шығындарға бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ сот шешімдері бойынша Үкіметтің, орталық мемлекеттік органдардың, аумақтық бөлімшелердің, жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша сот шешімдерін орындауға бағытталған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз ету.
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 6-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мер- зімі | Жауапты орын- дау- шылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 010 | | Қазақ- стан Респуб- ликасы Үкіме- тінің резерві | | | |
2 | | 100 | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның және басқа мемле- кеттер- дің аумағын- дағы табиғи және техно- гендік сипат- тағы төтенше жағдай- ларды жоюға арналған Қазақ- стан Респуб- ликасы Үкіме- тінің төтенше резерві | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлуді қамтамасыз ету. | Жыл бойы | Респуб- ликалық бюджет- тік бағдар- лама- лардың әкім- шілері, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының жергі- лікті атқару- шы орган- дары |
3 | | 101 | Қазақ- стан Респуб- ликасы Үкіме- тінің шұғыл шығын- дарға арналған резерві | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлуді қамтамасыз ету. | Жыл бойы | Респуб- ликалық бюджет- тік бағдар- лама- лардың әкім- шілері, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының жергі- лікті атқару- шы орган- дары |
4. | | 102 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттардың шешімдері бойынша мін- деттемелерді атқаруға арналған резерві | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлуді қамтамасыз ету | Шілде-желтоқсан | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен айқындалған және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға, Қазақстан Республикасы басқа мемлекеттерге ресми ізгілік көмек көрсетуге, Қазақстан Республикасының немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігіне саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға, өзге күтілмеген шығындарға, сот шешімдері бойынша Үкіметтің, орталық мемлекеттік органдардың, аумақтық бөлімшелердің және жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша сот шешімдерін орындауға бағытталған шығыстарды қаржыландыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
183-қосымша
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 3669779 мың теңге (үш миллиард алты жүз алпыс тоғыз миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексінің 213-бабы; "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы № 110 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қарыз алушы қарыз туралы шартқа (келісімге) сәйкес оған тиесілі төлемдерді төлемеген жағдайда Қазақстан Республикасының кредит берушілер алдындағы мемлекеттік кепілдіктер жөніндегі міндеттемелерін орындау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктері бар мемлекеттік емес қарыздар жөніндегі дефолт фактісіне жол бермеу.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Егер қарыз алушы кепілдікпен қамтамасыз етілген қарызды төлем мерзімі басталған күні толық немесе ішінара және 2006 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде өтемеген жағдайда қарыз берушілер алдындағы мемлекеттік кепілдіктері бар мемлекеттік қарыздарды өтеу және қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді толық және уақтылы орындау.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдарла- малардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мер- зімі | Жауапты орын- даушы- лар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 011 | | Мемле- кеттік кепілдік- тер бойынша міндет- темелерді орындау | Заңнамада белгілен- ген тәртіппен негізгі борыштың, сыйақылардың, мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша өзге төлемдердің сомасын төлеу | Жыл ішінде | Қазақ- стан Респуб- ликасы Қаржы минис- трлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: кепілдікпен қамтамасыз етілген қарызды қарыз алушы төлем мерзімі басталған күнге толық немесе ішінара өтемеген жағдайда толық көлемде мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеу және қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді орындау.
Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдіктер жөніндегі міндеттемелерін 100% орындау.
Уақтылығы:
1) қарыз шарттарында белгіленген мерзімде негізгі борышты, сыйақыларды, кредит берушілерден ақы төлеуге шоттардың негізінде мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша өзге төлемдерді уақтылы төлеу;
2) бюджеттік бағдарламаны іске асыру мерзімі ішінде мемлекет кепілдік берген қарыздар жөніндегі мерзімі өткен төлемдердің болмауы.
Сапасы: қарыз берушілердің мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеу және қызмет көрсету жөніндегі мүдделерін 100% қанағаттандыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
184-қосымша
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен республикалық бюджеттік бағдарламаның тақырыбы жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша
тапшылығын жабуға арналған резерві»
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 600000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 желтоқсандағы № 1405 қаулысы; "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы № 110 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: кассалық алшақтық пайда болған жағдайда төмен тұрған бюджеттердің шығыс бөлігінің орындалуын қамтамасыз ету.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредит беру.
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 6-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мер- зімі | Жауапты орын- даушы- лар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 012 | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі болған кезде кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредиттер беру. | жыл ішін- де | Қазақ- стан Респуб- ликасы Қаржы минист- рлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: жергілікті атқарушы органға жасалған кредиттік келісімдерге сәйкес кассалық алшақтықты жабуға 600000 мың теңге сомасында кредит қаражаттарын беру.
Түпкі нәтиже: жергілікті бюджеттің кассалық алшақтығын 100% жабуы.
Уақтылығы: кассалық алшақтықты жабуға жергілікті бюджеттерге бюджеттік кредитті бөлудің уақтылылығы.
Сапасы: жергілікті атқарушы органдардың өтінімдеріне сәйкес кредит қаражаттарын толық көлемде бөлу, жергілікті атқарушы органдардың бюджеттің кассалық алшақтығын толық жабу үшін кредит қаражаттарымен тұтынушылығын 100% қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
185-қосымша
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Үкіметтік борышты қамтамасыз ету"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)
1. Құны: 28236951 мың теңге (жиырма сегіз миллиард екі жүз отыз алты миллион тоғыз жүз елу бір мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет Кодексінің 201-бабы; "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы № 110 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының үкіметтік борышына қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерін орындау, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыздары бойынша дефолт фактісіне жол бермеу.
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 5-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: қарыз берушілер алдындағы үкіметтік қарыздар бойынша сыйақыларды (мүдделерді) төлеу, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру және қарыз шарттарының ережелеріне сәйкес үкіметтік қарыздарды тартқаны үшін комиссиялық сыйақыларды төлеу, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша шығыстарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді толық және уақтылы орындау.
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 6-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мер- зімі | Жауапты орын- даушы- лар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 013 | | Үкімет- тік борышты қамта- масыз ету | | | |
2 | | 100 | Қарыз- дар бойынша сыйақы- ларды (мүдде- лерді) төлеу | Үкіметтік қарыздар бойынша және үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша сыйақыларды (мүдделерді) төлеу | бір жыл ішін- де | Қазақ- стан Респуб- лика- сының Қаржы минис- трлігі |
3 | | 101 | Қарыз- дарды орна- ластыр- ғаны үшін комис- сиялық төлем | Үкіметтік қарыздарды тартудың комиссиондық сыйақыларын төлеу | бір жыл ішін- де | Қазақ- стан Респуб- лика- сының Қаржы минис- трлігі |
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 7-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: 28234351 мың теңге мөлшерінде үкіметтік қарыздар бойынша және үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша сыйақыларды және 2600 мың теңге мөлшерінде үкіметтік қарыздарды тартқаны үшін комиссиялық сыйақыларды толық көлемде төлеу.
Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасы Үкіметінің үкіметтік борышқа қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерін 100% орындау.
Уақтылығы:
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің тікелей міндеттемелері болып табылатын үкіметтік борышқа қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді қарыз шарттарында және мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру шарттарында, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелерде белгіленген мерзімде орындау;
2) бюджеттік бағдарламаны іске асыру мерзімі ішінде үкіметтік борышқа қызмет көрсету жөніндегі мерзімі өткен төлемдерінің болмауы.
Сапасы: қарыз берушілердің үкіметтік борышқа қызмет көрсету жөніндегі мүдделерін 100% қанағаттандыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
186-қосымша
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Сенімді тұлғалардың (агенттердің) қызметтеріне ақы төлеу"
деген 015 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 68290 мың теңге (алпыс сегіз миллион екі жүз тоқсан мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауды мемлекеттік білімдік несиелендіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 шілдедегі № 1018 қаулысы; "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы № 110 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бұрын берілген бюджеттік кредиттерді қайтару тиімділігін арттыру.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: бюджеттік кредит беруге байланысты тапсырмаларды орындағаны үшін сенімді тұлғаларға (агенттерге) сыйақы төлеу жолымен олардың бюджеттерге қызмет көрсетуін және қайтаруын қамтамасыз ету.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мер- зімі | Жауапты орын- даушы- лар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 015 | | Сенімді тұлға- лардың (агент- тердің) қызмет- теріне ақы төлеу | Тапсырманы орындағаны үшін сенім білдірілген өкілге (агентке) сыйақы төлеу | жыл ішін- де | Қазақ- стан Респуб- ликасы Қаржы минист- рлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: сенімді тұлғаға (агентке) мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді қайтару және қызмет көрсету жөнінде жүргізген жұмысты жүргізгені үшін 68290 мың теңге сомаға сыйақылар төлеу.
Түпкі нәтиже: қарыз алушылардың алған мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді өтеу жөніндегі міндеттемелерді 100 % орындауы.
Уақтылығы: сенімді тұлғалар (агенттер) алдындағы міндеттемелердің орындалу уақтылығы.
Сапасы: мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді 100% қайтару және қызмет көрсету.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
187-қосымша
217-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден
кейінгі қызмет, осымен және кредит беруге байланысты дауларды
реттеу, кредиттер және мемлекеттік кепілдіктер бойынша
міндеттемелерді орындау есебінен
алынған немесе өндіріп алынған мүлікті есепке алу, сақтау"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б Қаулысымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)
1. Құны: 585000 мың теңге (бес жүз сексен бес миллион теңге).
ҚР Үкіметінің 2006.31.07. № 470б (бұр. ред. қара); 2006.26.11. № 470м (бұр. ред. қара) Қаулыларымен 2-тармақ өзгертілді
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының "Жекешелендіру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Заңының 2 және 17-баптары; Қазақстан Республикасының "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі туралы" 2003 жылғы 4 қарашадағы Заңының 7 және 13-баптары; "Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторинг жүйесін енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі № 998 қаулысы; "Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысы; "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларының өздеріне қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын объектілерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі № 810 қаулысы; «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 қаңтардағы № 50 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 ақпандағы № 117 қаулысы; «Мемлекеттік активтерді басқарудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы № 620 қаулысы.