- шағын бизнес үшін кредиттердің құнын арзандатуға алып келетін банктер мен басқа инвесторлардың тәуекелдерін төмендету;
Уақтылығы:
- "ШКДҚ" АҚ-ның қатысуымен микрокредиттік ұйымдар құру және оларды ресурстық қолдау (40 МКО), қолданыстағы микрокредиттік ұйымды кредиттеу (кемінде 60 МКО);
- шағын кәсіпкерлік субъектілерінің санын ұлғайту, шағын кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтін адамдардың санын ұлғайту - 35000 кәсіпкерлерден жоғары;
- шағын кәсіпкерлік субъектілерінің негізгі қорларын жаңарту және жаңғырту, шағын бизнес кәсіпорындарын капиталдандыруды ұлғайту - 300 кәсіпорыннан кем емес;
- ІЖӨ құрылымындағы шағын кәсіпкерліктің өнімдерінің үлесін ұлғайту.
Сапасы:
- шағын бизнесті қолдаудың мемлекеттік саясатын іске асырушы қаржылық институт ретінде "Шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры" АҚ-ның экономикалық ұстанымдарын күшейту;
- бизнес-қоғамдастықтың экономикалық ұстанымдарын нығайту;
- сервистік-технологиялық бағыттағы сөрелік өндірістік бизнесті дамыту үшін қаржылық жағдайлар жасау;
шағын бизнес кәсіпорындарының материалдық-техникалық базасын жаңғырту, кеңейту және қайта жаңалау (капиталдандыру);
- шағын бизнес кәсіпорындары шығаратын тауарлар мен қызметтердің сапасы мен бәсекеге қабілеттігін арттыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
347-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының
инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 037 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 100000 мың теңге (бір жүз миллион теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Парламентінің "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екінші оқылым) 2005 жылғы 9 қарашадағы № 23-ІІІ ҚРП қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Приозерск қаласының халқы үшін өміршеңдік жағдайын қамтамасыз ету.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: сумен жабдықтау, су қайтарғыш, жылумен қамтамасыз ету желілерінің жұмыс істеуін және санитарлық жағдайын қамтамасыз ету, Приозерск қаласының мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын қамтамасыз ету.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 037 | | Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұ- рылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы рансферт- тер | Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қол- дауға нысаналы трансферттер беру. Сумен жабдықтау инже- нерлік желісін жөн- деу, құбырларды, бекіту арматурасын ауыстыру, жылу оқшау- лағышты демонтаждау және монтаждау. Сумен жабдықтау, су қайтар- ғыш және жылумен қам- тамасыз ету желілері- нің жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Мемлекеттік тұрғын үй қорын жөндеуді қамтамасыз ету. | Жыл бойы | Қазақстан Республи- касының Индустрия және сау- да минис- трлігі, Қарағанды облысының атқарушы органдары |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтиже:
- 2,8 км. жылумен қамтамасыз ету желісін жөндеу;
- 2,5 км. сумен жабдықтау желісін жөндеу;
- 2,8 км. кәріз желісін жөндеу;
- 1 бірлік бас тоғанды жөндеу;
- тұрғын үйлерді жөндеу, оның ішінде:
- 37 кіреберістерді жөндеу;
- 910 шаршы метр шатырды жөндеу;
- 320 шаршы метр маңдай алдын жөндеу;
- жылумен қамтамасыз ету, сумен жабдықтау және кәріздің үй ішіндегі 2 желісін жөндеу.
Түпкілікті нәтиже:
- тұрғын үй-коммуналдық және коммуналдық шаруашылықтың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- жылумен қамтамасыз ету желісінің 1 м. жөндеуге арналған шығын - 13958,2 теңге;
- сумен жабдықтау желісінің 1 км. жөндеуге арналған шығын - 6597,2 теңге;
- бас тоғанды жөндеуге арналған - 6507 мың теңге;
- тұрғын үйлерді жөндеуге арналған шығындар, оның ішінде:
- 1 кіреберісті жөндеуге -180963 теңге;
- 1 шаршы метр шатырды жөндеуге - 7358,24 теңге;
- 1 шаршы метр маңдай алдын жөндеуге - 30003,12 теңге;
- жылумен қамтамасыз ету, сумен жабдықтау және кәріздің үй ішіндегі 1 желісін жөндеуге - 9070 теңге.
Уақтылығы:
- жөндеу жұмыстарының бекітілген кестелеріне сәйкес сумен жабдықтау, жылумен қамтамасыз ету желілерін ағымдағы жөндеуді, мемлекеттік тұрғын үй қорын жөндеуді орындау.
Сапасы:
- МС-та бекітілгенге сәйкес келетін халықты ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз ету;
- су қайтаруды толық қамтамасыз ету;
- жылу энергиясын үздіксіз тасымалдау;
- мемлекеттік тұрғын үй қорының нормативтік жағдайын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
348-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру"
деген 041 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 410840 мың теңге (төрт жүз он миллион сегіз жүз қырық мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" Заңның 4, 9 , 10, 11, 14, 16-баптары.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бәсекеге қабілетті туристік индустрияны құру үшін туристік кластерді дамыту және Қазақстанның туристік беделін нығайту.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: ішкі рынокты қорғау, туристік іс-шараларды өткізу және қатысу арқылы туристік қызметтер экспортын ұлғайту, Қазақстан Республикасында туристік саланы кластерлік дамыту шеңберінде туризмнің инфрақұрылымына инвестицияларды тарту.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 041 | | Қазақс- танның туристік имиджін қалыптас- тыру | Ұлттық туристік өнімнің брэнді мен логотипін әзірлеу; шетелдік жетекші туристік операторлар мен БАҚ-тың өкілдері үшін ақпараттық тур- лар ұйымдастыру; электронды және қағаз тасығыштарда жарнама- лы-ақпараттық өнімдер басып шығару; Қазақстанның туристік мүмкіндіктері туралы жарнамалық видеоро- ликті құру және көр- сету; туристік саланы дамыту мәселелері бойынша екі республи- калық семинар-кеңес өткізу; Батыс Қазақстан облы- сында "Еуропа - Азия" халықаралық туристік фестивалін өткізу; Оңтүстік Қазақстан облысында "Жібек жолы - диалог жолы" халықаралық туристік фестивалін өткізу; Ақмола облысында "Бурабай" республи. калық туристік слетін өткізу; Шығыс Қазақстан облысында "Белуха" халықаралық туристік фестивалін өткізу; Алматы облысындағы Іле-Балқаш регаттарын өткізу; Утрехт қаласында (Нидерланды корольді- гі) "Vakantiebeurs" халықаралық туристік жәрмеңкеге қатысуды қамтамасыз ету; Мадрид қаласында (Испания) "FITUR" халықаралық туристік жәрмеңкеге қатысуды қамтамасыз ету; Берлин қаласында (Германия Федератив- тік Республикасы) "ІТВ" Халықаралық туристік биржаға қатысуды қамтамасыз ету; Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) "МІТТ" Халықаралық туристік көрмеге қатысуды қамтамасыз ету; Алматы қаласында "КІТF" Қазақстандық халықаралық туристік жәрмеңкесін өткізу; Астана қаласында "Астана - Демалыс" қазақстандық 3-халық- аралық туристік көр- месін өткізу; Лондон (Ұлыбритания) қаласындағы "WTM" халықаралық туристік жәрмеңкесіне қатысуды қамтамасыз ету; Алматы қаласында Еуропа үшін Дүниежү- зілік туристік ұйым комиссиясының 45-мәжілісін өткізу. | Жыл бойы | Қазақстан Республи- касының Индустрия және сау- да минис- трлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
- республиканың туристік әлеуетін тарату мақсатында Қазақстанның бес халықаралық туристік көрмелерге қатысуын қамтамасыз ету;
- ішкі туризмді дамытуға және шетелдік туристерді тартуға ықпал жасайтын бес ішкі туристік іс-шараларды және Астана және Алматы қалаларында екі отандық туристік жәрмеңке өткізу;
- туристік мүмкіндіктер туралы жарнамалық-ақпараттық өнімдерді басып шығару (әр түрінен кемінде 10 мың данадан), әлемдік каналдарда республиканың туристік әлеуеті туралы бейне материалдарды көрсету (күніне кемінде 2 көрсетілім) және Қазақстандағы туризм туралы ақпараттық беймәлімділікті жою үшін әлемдік басылымдарда мақалалар, РR жариялау.
Түпкілікті нәтиже:
- Қазақстанның оң туристік беделін қалыптастыру мақсатында туристік қызметтің әлемдік рыногына Қазақстанның туристік өнімін жылжыту және Қазақстанның мүмкіндіктері туралы әлеуетті туристердің ақпараттандырылуын арттыру;
- жергілікті халық пен шетелдік азаматтардың арасында туристік мүмкіндіктерді тарату және Қазақстанда жұмыс істеу үшін шетелдік туроператорларды тарту;
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- Қазақстанның халықаралық туристік іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етуге арналған орташа шығыс - 10 млн. теңге;
- ішкі туристік іс-шараларды өткізуге арналған орташа шығыс - 1 млн. теңге;
2006 жылы шығу туризмінің ұлғайту көлемін 40,3 мың адамға дейін және ішкі туризм - 145 мың адамға дейін.
Уақтылығы:
- туризм дамуының салалық бағдарламасына сәйкес іс-шараларды іске асыру
Сапасы:
- туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік беделін нығайту.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
349-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері
арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде
әкімшілік функцияларға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 111 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 84029 мың теңге (сексен төрт миллион жиырма тоғыз мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: жоқ.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілікті органдардың қызметін, оларға жүктелген функцияларын барынша нәтижелі орындауына қол жеткізу үшін қамтамасыз ету.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: жергілікті органдардың аппараттарын ұстау.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 111 | | Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары- ның бюд- жеттеріне мемлекет- тік бас- қару дең- гейлері арасында- ғы өкілет- тіктердің аражігін ажырату шеңберін- де әкім- шілік функция- ларға бе- рілетін ағымдағы нысаналы трансфер- ттер | Жергілікті органдар- дың аппараттарын ұс- тау үшін саны 112 бірліктегі бекітілген штаттық санының лими- тіндегінде мемлекет- тік басқару деңгейлер арасында өкілеттікте- рін ара жігін бөлу шеберінде берілетін әкімшілік функциялар- ға облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары бюд- жеттеріне мақсатты трансферттер. | жыл бойы | Қазақстан Республи- касының Индустрия және сау- да минис- трлігі, облыстар, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері. |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жергілікті органдардың аппараттарына жүктелген функциялар мен міндеттерін сапалы және уақытылы орындау.