- ішкі өңірлік және өңір аралық өндірістік кешендерді және ЦДС-ті құру және нығайту;
- жаңа жұмыс орнын құру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
- жаңа өндірістер құру.
Уақтылығы:
- жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі заңнамада көзделген рәсімдерге сәйкес.
Сапасы:
- өңдеуші өнеркәсіптің дамуын көздейтін инвестициялық жобаларды іске асыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
341-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға
берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 024 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 2890790 мың теңге (екі миллиард сегіз жүз тоқсан миллион жеті жүз тоқсан мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық Ынтымақтастық Жапон Банкі арасындағы "Астана қаласын сумен қамтамасыз ету және су құбырлары" жобасы бойынша қарыз туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 6 қарашадағы Заңы; "Астана қаласын сумен қамтамасыз ету және су құбырлары" жобасын жүзеге асыру үшін қарыз тарту туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапон Үкіметінің арасындағы ноталар алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 6 қарашадағы Заңы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халыққа сумен жабдықтау қызметтеріне тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: сумен жабдықтау мен су бөлу құрылыстарын кеңейту және қайта жаңғырту үшін жағдайлар жасау.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 024 | | Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары- ның бюд- жеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансфер- ттері | | | |
2 | | 004 | Сыртқы қарыздар есебінен жобаны іске асы- ру | "Астана қаласын сумен жабдықтау және су бө- лу (кәріз) жобасын іс- ке асыру үшін Астана қаласының бюджетіне нысаналы трансферттер- ді аудару. | қаңтар-желтоқ- сан | ҚазақстанРеспубли- касының Индустрияжәне сау- да минис- трлігі |
3 | | 016 | Жобаны республи- калық бюджеттен сыртқы қарыздар- ды бірле- сіп қар- жыландыруесебінен іске асы- ру | "Астана қаласын сумен жабдықтау және су бө- лу (кәріз)" жобасын іске асыру үшін Астана қаласының бюджетіне нысаналы трансферттер- ді аудару. | қаңтар-желтоқ-сан | Индустрияжәне сау- да минис- трлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтиже: Астана қаласында сумен жарақтандыру және су тарту жөніндегі орындалған жұмыстардың көлемі.
Түпкілікті нәтиже: қауіпсіз, сенімді және сапалы ауыз сумен, сондай-ақ су тартудың сапалы қызметтерімен қамтамасыз ету үшін сумен жарақтандыру объектілерін пайдалануға беру. Шарт жағдайларына сәйкес пайдалануға беру.
Қаржылық-экономикалық тиімділік: республика үшін экономикалық тиімділігі халықты сумен жарақтандыру қызметіне тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
Уақытылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сәйкес.
Сапа: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
Ескерту: *) Заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар (бекітілген күні мен № немесе ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының қорытындысын көрсете отырып), трансферттерді игеру шеңберіндегі сандық және сапалық көрсеткіштер, күтілетін нәтижелер тиісті жергілікті бюджет бағдарламалардың паспорттарында көрсетілген.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
342-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 025 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 6200000 мың теңге (алты миллиард екі жүз миллион теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 маусымдағы № 1388 жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 маусымдағы № 715 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықтың әлеуметті қорғалатын топтары үшін жаңа тұрғын үйге қол жетімділігін қамтамсыз ету.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын кеңейту.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 025 | | Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары- ның бюд- жеттерін мемлекет- тік ком- муналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін са- луға бе- рілетін нысаналы даму трансфер- ттері | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджетіне тұрғын үй құрылысына республикалық бюджет- тен трансферттер беру. Халықтың әлеуметтік қорғалған жіктері үшін коммуналдық тұр- ғын үй салу. | жыл бойы | Қазақстан Республи- касы Индустрия және сау- да минис- трлігі, облыстар- дың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
- 0,13 млн. шаршы метр коммуналдық тұрғын үйді пайдалануға беру.
Түпкілікті нәтиже:
- әлеуметті қорғалған азаматтардың жекелеген санаттарының тұрғын үй проблемаларын шешу;
- тұрғын үй жағдайларын жақсартуға арналған тізімде тұрған әлеуметтік қорғауды қажетсінетін азаматтардың санын қысқарту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- 1 шаршы метрге шығындар 47700 (қырық жеті мың жеті жүз) теңге.
Уақтылығы:
- тұрғын үйді пайдалануға беру кестесіне сәйкес.
Сапасы:
- құрылыс нормасына және ережелерге сәйкес.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
343-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Ақпараттық технологиялар паркінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету"
деген 027 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 17600 мың теңге (он жеті миллион алты жүз мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің "Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" 2003 жылғы 18 тамыздағы Жарлығы; "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің "Ақпараттық технологиялар паркі" Арнайы экономикалық аймағының дирекциясы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1382 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: орталық атқарушы органның шешімдерін іске асыру жөніндегі функцияларды жүзеге асыру және АТО АЭА-ның тиімді жұмыс істеуі үшін ұйымдастырушылық жағдаймен қамтамасыз ету.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: АТО АЭА-ның аумағында мемлекеттік және өзге де органдарды үйлестіру мен өзара ынтымақтастығын қамтамасыз ету, АТО АЭА-ның аумағында жобаларды жүзеге асыру құқығына рұқсат беруді ұйымдастыру; АТО АЭА-ға қатысушылардың қызметін регламенттеу, АТО АЭА-ға қатысушыларды есепке алу және есептілік жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 027 | | Ақпарат- тық техноло- гиялар паркінің жұмыс істеуін қамтама- сыз ету | 1. "Ақпараттық технологиялар паркі" Арнайы экономикалық аймағының дирекция. сының" матери- алдық-техникалық базасын ұстау және нығайту; 2. АТО АЭА дамуының перспективалық және жылдық жоспары мен бағдарламасын әзірлеу- ге қатысу; 3. Сараптамалық Кеңес- тің жұмысына қатысу; АТО АЭА-ның дамуы мен жұмыс істеуінін мәсе- лелері жөнінде Уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеу мен енгізу; 4. АТО АЭА-ға қатысу- шыларды тіркеу, АЭА- ның аумағына рұқсат беру режимін ұйымдас- тыру және жүзеге асы- ру; Жерді уақытша пай- далану құқығында АТО АЭА-ның аумағында қызметін жүзеге асыра- тын ұйымдармен жалға алу шарттарын жасасу; 5. АТО АЭА-ға қатысу- шылардың жобаларды орындау мониторингі және олардың АТО АЭА- ның мақсаттарына сәй- кестігі; 6. АТО АЭА-ға қатысу- шыларға салықтық заң- намаға сәйкес тәртіпте және мемлекет алдында салықтық міндеттеме- лерін орындалуына салықтық бақылауды қамтамасыз ететін уәкілетті органдармен келісім бойынша Индустрия және сауда министрлігінің нысаны бойынша алынған кіріс- терді қызметтердің түрлерінен алынған кіріске жатқызылуын растайтын құжатты беруін жүзеге асыру; 7. АТО АЭА-ның жұмыс істеуі туралы Уәкілет- ті органға есеп беру; 8. "Бір терезеден" қағидаты бойынша құжаттарды қабылдау-беруді ұйымдастыру. | жыл бойы | Қазақстан Республи-касы Индустрия және сау- да минис- трлігінің (Ақпарат- тық техноло- гиялар паркі Ар- найы эко- номикалық аймағының дирекция- сы |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтиже: АТО АЭА-ны бірінші кезекте 2006 жылғы наурыз-сәуірде ашу;
2006 жылғы жоспар бойынша АТО АЭА-ның аумағында тіркелген және жұмыс істеуші фирмалардың саны - 20-25 күтілуде.
2006 жылғы жоспар бойынша жерді уақытша пайдалану құқығында АТО АЭА-ның аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдармен жалға алудың жасалған шарттарының саны - 5-7 күтілуде;
Сараптамалық кеңестің зерттеген АТО АЭА-ға қатысушылары жобаларының саны - 20-25 жоспарлануда;
"Бір терезеден" қағидаты бойынша құжаттарды қабылдау-беруді ұйымдастыру.
Түпкілікті нәтиже: АТО АЭА-ның Дирекциясының тиімді қызметінің нәтижесінде мыналар: АТО АЭА-ның аумағында инновациялық жобаларға 100 млн. теңге көлемінде инвестицияларды тарту;
ақпараттық технологиялардың бағдарламалық өнімдерінің жаңа түрлерін өндіру жөніндегі жобалар саны 10 іске асатынын қамтамасыз етіледі.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: АТО АЭА-ның Дирекциясын ұстауға республикалық бюджеттен бөлінген 1000 теңгеге 5000 теңгеден аса көлемде инвестициялар тартылатындығы ұйғарылады.
Уақытылығы: "АТО" АЭА-ның қалыптасуы мен дамуының 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын орындау;
Сапасы: АТО АЭА-ның тиімді жұмыс істеуі үшін жағдайдың жеткіліксіз ұйымдастырылуына қатысушылар тарапынан шағымның жоқтығы.
Орталық атқарушы органның шешімдерін іске асыру жөніндегі функицяларды тиімді жүзеге асыруға оң қорытынды.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
344-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықтарды дамытуға
берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 028 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 8114073 мың теңге (сегіз миллиард бір жүз он төрт миллион жетпіс үш мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Астана қаласының инженерлік инфрақұрылымдары мен жолдарын 2010 жылға дейін дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қарашадағы № 1190 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы халқының тұруы үшін қолайлы орта жасау.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: жайлы тұру жағдайларын жасау үшін коммуналдық шаруашылықтың инженерлік инфрақұрылымын ұлғайту және жетілдіру.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 028 | | Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары- ның бюд- жеттеріне коммунал- дық шаруашы- лықтарды дамытуға берілетін нысаналы даму трансфер- ттері | Астана қаласының бюд- жетіне белгіленген заңнамалық тәртіппен бекітілген мына бюд- жеттік инвестициялық жобалар шеңберінде іс-шараларды іске асы- руға арналған жобалық- сметалық құжаттамаға сәйкес "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республика- сының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметі- нің 2005 жылғы 2 жел- тоқсандағы № 1228 қаулысына 2-косышаға сай сома шеңберінде нысаналы трасферттерді аудару: 1) Астана қаласының сол жағалау аумағының құрылыстарын су басу- дан инженерлік қорғау, құрғату, топырақ сула- рының деңгейін төмен- дету; 2) Талдыкөл ағынды суларды жинақтауышты қайта қалпын келтіру; 3) Жауынды су кәріз- дері жүйелерін дамыту («"Мемсараптама" РМК-тің 2010 жылға дейінгі кезеңге арналған 2005 жылғы 20 мамырдағы № 2-283/05 қорытынды- сы); 4) Астана қаласындағы бірінші кезектегі объектілерге инженер- лік желілер тарту және аббаттандыру; 5) Астана қаласында жобаланатын және салы- нып жатқан тұрғын үй кешендеріне инженер- лік желілер мен жол- дар салу. | жыл бойы | Қазақстан Республи- касының Индустрия және сау- да минис- трлігі, Астана қаласының әкімдігі. |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтиже:
Мына жобалар бойынша орындалған жұмыстардың көлемі: "Астана қаласының сол жағалау аумағының құрылыстарын су басудан инженерлік қорғау, құрғату, топырақ суларының деңгейін төмендету"; "Талдыкөл ағынды суларды жинақтауышты қайта қалпына келтіру арқылы жою";
"Жауынды су кәріздері жүйелерін дамыту"; "Астана қаласында бірінші кезектегі объектілерге инженерлік желілер тарту және аббаттандыру";
"Астана қаласында жобаланатын және салынып жатқан тұрғын үй кешендеріне инженерлік желілер мен жолдар салу"
Түпкілікті нәтиже: Қазақстан Республикасының, қаладағы тұрғындардың қолайлы тұруы үшін коммуналдық шаруашылық объектілерін пайдалануға беру.
Уақыттылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сай.
Сапа: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
Ескерту: *) Заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар (бекітілген күні мен № немесе ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының қорытындысын көрсете отырып), трансферттерді игеру шеңберіндегі сандық және сапалық көрсеткіштер, күтілетін нәтижелер тиісті жергілікті бюджет бағдарламалардың паспорттарында көрсетілген.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
345-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге
берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 029 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 6439900 мың теңге (алты миллиард төрт жүз отыз тоғыз миллион тоғыз жүз мың теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"2004-2006 жылдарға арналған Арал жағалауы проблемаларын кешенді шешу жөніндегі бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 мамырдағы № 520 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы тұрғындарының демалуы мен тұруы үшін қолайлы орта жасау.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасы халқының тұруына арналған қолайлы орта жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған шарттарды қамтамасыз ету.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 029 | | Облыстық бюджет- терге, Астана және Алматы қалалары- ның бюд- жеттеріне қалалар мен елді мекендер- ді көр- кеңейтуге берілетін нысаналы даму трансфер- ттері | Облыстың бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджетте- ріне белгіленген заң- намалық тәртіппен бекітілген мына бюд- жеттік инвестициялық жобалар шеңберінде іс-шараларды іске асы- руға арналған жобалық- сметалық құжаттамаға сәйкес«"2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республика- сының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметі- нің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы № 1228 қаулысына 2-қосымшаға сай сома шеңберінде қалалар мен елді мекендерді, Астана қаласын көркейтуге берілетін нысаналы трасферттерді аудару: 1) Астана қаласындағы Президент саябағы ("Мемсараптама" РМК-тің 2005 жылғы 26 қыркүйектегі № 2-678/05 ТЭН бойынша қорытындысы); 2) Астана қаласындағы Арай саябағының құры- лысы; 3) Астана қаласындағы бас алаңның құрылысы; 4) Астана қаласындағы Есіл өзенінің арнасын қайта жаңғырту; 5) Қызылорда қаласын- дағы су құбырлары мен кәріздік желілерді қайта жаңғырту және кеңейту | Жыл бойы Қаңтар-желтоқ- сан | Қазақстан Республи- касының Индустрия және сау- да минис- трлігі, Қызылорда облысы мен Астана қаласының әкімдері. |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Астана қаласындағы Президент саябағының, Арай саябағының, бас алаңның құрылысы, Астана қаласындағы Есіл өзенінің арнасын қайта жаңғырту, Қызылорда қаласының су құбыры және кәріздер желісін қайта жаңғырту және кеңейту жөніндегі орындалған жұмыстардың көлемдері.
Түпкілікті нәтиже: Қазақстан Республикасы тұрғындарының қолайлы тұруына және демалуына арналған объектілерді іске қосу.
Қаржылық-экономикалық тиімділік: республика үшін экономикалық тиімділік Қазақстан Республикасы тұрғындарының демалуы мен тұруы үшін қолайлы орта жасау жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
Уақытылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сай.
Сапа: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
Ескерту: *) Заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар (бекітілген күні мен № немесе ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының қорытындысын көрсете отырып), трансферттерді игеру шеңберіндегі сандық және сапалық көрсеткіштер, күтілетін нәтижелер тиісті жергілікті бюджет бағдарламалардың паспорттарында көрсетілген.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1235 қаулысына
346-қосымша
233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
2006 жылға арналған
"Шағын кәсіпкерлікті дамыту"
деген 032 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ
1. Құны: 10000000 мың теңге (он миллиард теңге).
2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасы Президентінің "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды және дамытуды белсендендіруді күшейту жөніндегі шаралар туралы" 1997 жылғы 6 наурыздағы № 3398 Жарлығы (Қазақстан Республикасы Президентінің 29 тамыздағы 2002 жылғы № 936 Жарлығына сәйкес енгізілген өзгерістермен); Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 29 желтоқсандағы № 1268 Жарлығы; "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 26 сәуірдегі № 665 қаулысы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 мамырдағы № 886; 1998 жылғы 28 қаңтардағы № 44; 1998 жылғы 23 қазандағы № 1077; 1998 жылғы 28 желтоқсандағы № 1346; 1999 жылғы 17 тамыздағы № 1175; 2003 жылғы 11 маусымдағы № 571 қаулыларына сәйкес енгізілген өзгерістермен); "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының қызметі туралы 2005-2007 жылдарға арналған меморандумын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 мамырдағы № 514 қаулысы; Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 мамырдағы № 450 қаулысы; "Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1389 қаулысы; "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2005-2007 жылдарға арналған дамуы Тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 сәуірдегі № 397 қаулысы.
3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты
4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылық қызметтерді ұлғайту мақсатымен "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ны капиталдандыру. Халықтың әртүрлі жіктерінің қажеттілігін туғызатын, мүдделері мен мүмкіндіктеріне жауап беретін, оларда бар кәсіпкерлік әлеуетті және бастаманы іске асыруға ниет қойған "Қаржылық супермаркет" қағидаты бойынша қор қызметін қалыптастыру.
5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: - Қазақстан Республикасында микрокредиттер берудің жүйесін дамыту, микрокредиттік ұйымдардың жаңасын құру және қолданыстағыларын қаржыландыру;
- шағын бизнес субъектілерінің екінші деңгейдегі банктерде олардың кредиттерді алуы кезінде шағын бизнес субъектілері үшін кепілдер беру;
- жобалық қаржыландыруды және қаржылық лизингті жүзеге асыру.
6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
№ п/п | Бағ- дар- лама коды | Кіші бағ- дар- лама коды | Кіші бағдар- лама- лардың атауы | Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру мерзімі | Жауапты орын- даушылар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 032 | | Шағын кәсіпкер- лікті дамыту | "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры"»АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту үшін 10 000 млн. теңге қаражат аудару: оның ішінде: - микрокредиттер беру, қолданыстағы және жаңадан құрылған микрокредит. тік ұйымдарды қаржыландыру - 4000 млн. теңге; - шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін кепілдіктер беру - 5000 млн. теңге; - жобалық қаржылан. дыру және қаржылық лизинг негізінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру - 1 000 млн. теңге | 1 тоқсан 2006 жыл | Қазақстан Республи- касының Индустрия және сау- да минис- трлігі |
7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
Тікелей нәтиже:
- республика өңірлерінде микрокредиттер беру жүйесін дамыту үшін жағдайлар құру, сондай-ақ микрокредиттік ұйымдардың жаңасын құру және қолданыстағыларын қаржыландыру;
- шағын бизнес субъектілерінің екінші деңгейдегі банктерде олардың кредиттерді алуы кезінде шағын бизнес субъектілері үшін кепілдер беру;
- жобалық қаржыландыруды және қаржылық лизингті жүзеге асыру.
Түпкілікті нәтиже:
- шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылық қызметтерді ұлғайту;
- халықтың әртүрлі жіктерінің қажеттілігін туғызатын, мүдделері мен мүмкіндіктеріне жауап беретін, оларда бар кәсіпкерлік әлеуетті және бастаманы іске асыруға ниет қойған "Қаржылық супермаркет" қағидаты бойынша қор қызметін қалыптастыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- қор көрсететін қаржылық қызметтерінің спектрін кеңейту;
- шағын кәсіпкерлік субъектісінің кредит беру көлемін ұлғайту 50 млр. теңгеге дейін;
- қордың шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларының құнынан 50-80%-ке 5 млрд теңгеге дейін сомаға кепілдіктер беруі жеке инвесторлардың 24 млрд. теңгеге дейін сома тартуға алып келеді;
- микроқаржылық ұйымдар құру және қолдау арқылы республиканың қаржылық жүйесінің үшінші деңгейін дамыту;